Вход
Внимание! Мероприятие состоялось.
 

Программа семинара: Налоговое планирование, особенности исчисления КПН

 

Налоговое планирование

  1. Основные модели налогового планирования
  2. Основные принципы налогового планирования
  3. Элементы налогового планирования
  4. Способы налогового планирования
  5. Учетная политика
  6. Налоговый календарь
  7. Последовательность расчетов налоговых платежей
  8. Налоговый риск
  9. Система управления налоговыми рисками
  10. Риски налогового контроля
  11. Риски увеличения налогового бремени
  12. Риски уголовного преследования
  13. Коэффициент налоговой нагрузки
  14. Примеры

КПН

Схема для расчета КПН

Доходы, включаемые в совокупный годовой доход налогоплательщика.

  • Доход от реализации товаров, работ, услуг
  • Доход от прироста стоимости
  • Доход от выбытия фиксированных активов
  • Доход по вознаграждениям
  • Прочие доходы

3. Доходы, не включаемые в СГД.

4. Сверка форм 100.00 и 300.00 по реализации товаров, работ, услуг

5. На какие доходы производится корректировка СГД

6. Расходы, относимые на вычеты, в том числе:

  • расходы по ТМЦ
  • расчет сумм вознаграждений относимых на вычеты
  • расходы по оплате труда
  • представительские расходы
  • другие расходы, относимые на вычеты.

7. Сверка форм 100.00 и 300.00 по расходам

8. Вычеты по фиксированным активам, форма 100.02, налоговый регистр

9.Порядок применения инвестиционных налоговых преференций

10. Корректировка доходов и вычетов, форма 100.06.

11. Доходы из иностранных источников, форма 100.05.

12. Перенос убытков

13. Уменьшение налогооблагаемого дохода, все льготы при применении.

14. Расчет налогового обязательства.

 

 

Для клиентов ИС «Параграф» и членов  ПОБ "Ассоциация сертифицированных профессиональных бухгалтеров предоставляется скидка 10%

Данный семинар засчитывается в обязательные 120 часов повышения квалификации бухгалтеров. По окончании выдается Сертификат.